שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
*מועצה אז
וחוף השר
/
" %/ ו 40
ורית געש | חרוצים | יקום
פרוטוקול מליאה מס' 20
כפר נטר
אודים / ארסוף : ארטוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
רישפון | שפיים | תל יצחק
אשר התקיימה ביום ראשון 10/05/2026 בשעה: 16:30
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
| תמנה שמאלי
מנהיים דני
שוקי ארליך
צחי חודניק
אורלי עמיר
אמיר ערן
אריאל דיסנצ'יק
ברק בן אריה
| עמרית ערן
מיכאל ורבין
שרון רומם
| גילי בן יקר
ליאור רובין
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
לירז קופר, גזברית המועצה
לא הגיעו:
עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש
ל סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים
תב"רים
במועצה
יישוב
אודים
ארסוף קדם
ארסוף
בית יהושע
בני ציון
בצרה
תל יצחק
געש
חרוצים
יקום
כפר נטר
רשפון
גליל ים
. דוח שנתי הממונה על תלונות הציבור 2025
. הצגת דוח רבעוני 4 - 2025
. אישור 2 פרוטוקולים של הועדה המקצועית לתמיכות
סיכום מכרזים וזוכים 2025
שפיים. דואר שפיים 60990 | טל. 80
2
3
4. אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2026
5
6
7
5 | כפקס. 09-9983791
הגיע/ה
+
+
+
+ +4 +
60.1 הוסיוסר 305]-+10]. ואש
%כו ₪0
חוף השרון ,
אודים | ארסוף ארטוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה. גליל ים
'מועצה אזורית
געש | חרוצים = יקום כפר נער | רישפון | שפיים | תל יצחק
הוספת נושא לסדר היום:
מינוי עו"ד לימור בלדב כמ.מ זמנית של יו"ר ועדת ערר
הצעת החלטה:
לאשר את הוספת הנושא לסדר היום
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
1. מינוי עו"ד לימוד בלדב כמ.מ. זמנית של יו"ר ועדת ערר:
מזכ"לית המועצה ציינה כי בעקבות ניגוד עניינים של היו"ר הנוכחי בדיונים הצפויים בועדת
ערר, יש למנות לו ממלאת מקום זמנית.
מוצעת עו"ד לימור בלדב, אשר כיום הינה חברה בוועדה.
הצעת החלטה:
לאשר את מינוי עו"ד לימור בלדב כמ.מ. זמנית של יו"ר ועדת ערר
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
2. אישור פרוטוקולים:
מזכ"לית המועצה ביקשה לתקן טעות בפרוטוקול מליאה מס' 19 נושא מס' 6 - הארכת
שירות למבקרת המועצה, אשר בו אושרה ההארכה אך הושמט נושא - העלאת אחוזי
המשרה של מבקרת המועצה ל 100% בהתאם להנחיות משרד הפנים.
מיכאל ורבין ביקש לתקן את בנושא מס' 3 - דוח פעולות וועדים מקומיים - את העובדה
שביקש כי תתקיים פגישה שנתית בין כל אחד מהוועדים עם הנהלת המועצה לנושא דוח
הפעולות
לאשר את העלאת משרתה של מבקרת המועצה ל 100%
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
הצעת החלטה מס 2:
לאשר את הוספת ההערה -- לכך שיתקיימו פגישות פעם בשנה בין הוועדים המקומיים
להנהלת המועצה בנושא דוח הפעולות
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |60.1. חסזס 05!1/|-+ס\ .וצצ
3. תב"רים:
מסי
תב"ר
תב"ר חדש: 43
נטיעת עצים במרחב הציבורי
תב"ר חדש:
הנצחה לזכר יוסף שגיא ז"ל | 944
ראש המועצה לשעבר
עדכון תב"ר:
שיפוץ ושיקום מקלטים | |871
בישובים
חוף
תקציב קיים
000
השרו
מועצה אזורית
ביצוע
ושריון
6
%כוע,
הגדלה
000
(אריאל דיסנצ'יק הצטרף לדיון)
0% ה
14 ב
תקציב לאישור
4
0
חרוצים
8. אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2026 :
גזברית המועצה הציגה את תקציבי הוועדים לשנת 2026 המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים
חלק בלתי נפרד ממנו ואושרו במליאת המועצה.
ארטוף ארטוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
מקורות מימון מהות השינוי דברי הסבר
, קול קורא במימון רכבת ישראל לנטיעת
הא תב"ר חדש |עצים לתועלת הציבור במרחב הציבוריי
ישו ובשטחים הפתוחים.
הקמת מתחם מלטימדיה להנצחת
מימון: | ,| = |השואה לזכרו של יוסיטו ז"ל ראש.
קרנות המועצה ' "= |המועצה הקודם בספריה האזורית של
ביה"ס חוף השרון.
מימון: רכישה והצבת 2 מיגוניות בארסוף קדם -
0 אלף ₪ קרן קיימת לישראל הגדלת תב- == |סיוע חירום לפי החלטת קק"ל עקב
0 אלף ₪ קרנות המועצה /\ מלחמת שאגת הארי לבניית מיגוניות
באזורים שאין בהם.
התקציבים השנה משקפים גם את התוספת שניתנה השנה לכל וועד בסך 100,000 ₪
הצעת החלטה:
לאשר את תקציבי הוועדים לשנת 2026
בעד- 7
נגד- 0
נמנע- 1
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
9. אישור 2 פרוטוקולים של הועדה המקצועית לתמיכות:
גזברית המועצה הציגה את הפרוטוקולים של ועדת התמיכות המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים
חלק בלתי נפרד ממנו, אשר אישרו מקדמה בסך 25% מהתמיכה לעמותת הפועל חוף השרון,
וזאת בהתאם לנוהל התמיכות. בישיבה נוספת של הועדה אושר מתן אורכה להגשת בקשת
התמיכה - לעמותת מיתר, אשר לאור המצב הביטחוני ביקשו להגיש עד לתאריך 25.03.26
לאשר את הפרוטוקולים של הועדה המקצועית לתמיכות
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
שפיים. דואר שפיים 60990 טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791
[ו.60. הסזסר 5 סהח-)סו].צצ/צ/צ
הצבעה
פה אחד
פה אחד
פה אחד
החלטה
לאשר את התב"
לאשר את התב"
לאשר את התב"ו
/
חוף ו שרוו 4
\ אודים | ארטוף \ ארסוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה. גליל ים
מוליצה אהצ+ורית געש | חרוצים = יקום | כפר נטר | רישפון | שכיים | תל יצחק
0. סיכום מכרזים וזוכים 2025:
מזכ"לית המועצה הציגה את דוח סיכום המכרזים והזוכים המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
1. דוח רבעוני 04/2025:
גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 04/2025 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו.
הדוח משקף יתרה של 17 אש"ח. והוא מאוזן ללא דברים מהותיים.
[
2. דוח שנתי הממונה על תלונות הציבור 2025:
מבקרת המועצה הציגה את דוח תלונות הציבור לשנת 2025 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
מן הדוח עולה כי אין מקרים מיוחדים או חריגים והיקף הפניות גם הוא דומה לשנים הקודמות.
גם השנה, עיקר הפניות הם בנושא דוחות חניה אשר נמצאו מוצדקים.
התנהל דיון בנושא:
דוחות החניה ברכבת ובחוף הים. מצוקת החניה במקומות אלה היא ידועה, ומאחר והשטחים
אינם בבעלות המועצה, אין למועצה אפשרות להגדיל ולאפשר מקומות נוספים. הובהר כי
הדוחות ניתנים על פי חוק ותוכניות תנועה שנקבעו על ידי מהנדסי תנועה.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 17:15
רכה
ראש ה
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. סז 05 |-+סו].צו/צצ
ו
<;חוף השרו
אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
\) מועצאה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
בשנת 2025 טופלו 29 תלונות
בשנה הנדונה טופלו על ידי הממונה 29 תלונות. בנוסף לכך, התקבלו פניות אשר הועברו לטיפול
מחלקות המועצה, מאחר שלא עמדו בהגדרה החוקית של ייתלונה."
כמו כן, טופלה תלונה אשר הועברה על ידי משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור. במקרה
זה, ממצאי הבדיקה הועברו לנציבות תלונות הציבור ולא ישירות למתלונן.
עוד התקבלו פניות שבהן הממונה נכללה בין המכותבים. פניות אלו אינן נכללות בדוח זה; עס
זאת, הממונה ביצעה בהן טיפול ו/או מעקב, בעוד שמכתב התשובה נכתב על ידי הגורס הנמען
הראשי.
מתוך 29 התלונות שטופלו, 17 עסקו בנושא קנסות חניה, ומתוכן 4 נגעו לקנסות שהוטלו על
זכאים לתו נכה.
נתוני תלונות לפי שנים:
מספר תלונות לפי שנים
33
ָ / |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20283 2024 5
חוך ף"ו ;שר ו אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
ניתוח נושאי התלונות:
בעיות מוניציפליות
קנסות על חניה לא חוקית
ביס של אנשים
עם מוגבלותת
ועד מקותי
בעיות ניקוז, שבילים
הנרדה ופולשים.
החזר אגרת חיסון ונזק על.
ידי משאיות אשפה
ועדה לתו"ר
אי פיירסום היתרים.
באינטרנט
להלן הפרוט נושאי התלונות :
אגף מוניציפאלי 17 קנסות חניה ( מתוכס 4 קנסות לרכבים השייכים לאדם
עס מוגבלות)
2 וטרינריה - החזר אגרת חיסון ,נזק עייי משאית אשפה
גביה 1 אי טיפול בערר לארנונה
שונות 3 רווחה, סככות ברכבת
ועדה לתוייב 1 אי פירסוס היתרים באינטרנט
ועד מקומי 5 בור ניקוז, אי תיקון שביל, הטרדת באי עגלת קפה,
פולש בקראוון, פגיעה בזכות שימוש בשטח ציבורי
מתוך 29 התלונות שהתקבלו, 17 תלונות עסקו בנושא קנסות חניה, מתוכן 4 נגעו לקנסות שהוטלו
על רכב השייך לאדס עם מוגבלות. כל ארבע התלונות הללו נמצאו מוצדקות, והקנסות בוטלו.
בנוסף, תלונה בנושא אגרה וטרינרית נמצאה אף ה?א מוצדקת, והתשלום הושב למתלונן.
חוף השרון
מועצה אזורית
%כשו\.
אודים | ארסוף | ארסוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
ש חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים
משך הטיפול בתלונות
על פי החוק בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תוס שנה אחת מיום הגשתה.
להלן פרוט משך הטיפול בתלונות שהתקבלו ב- 2025
0 ימים 5 ימים מעל 35 ימים
בללי
מבקרת המועצה משמשת גם כממונה על תלונות הציבור מתוקף מינויה עייי מליאת המועצה על פי
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור ) התשסייח-2008 (להלן: החוק).
החוק נועד לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס שהרשות
המקומית מעניקה. יחד עס זאת ראוי לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה תחליף
לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם על התחומים עליהם הס מופקדים.
תפקיד ממונה תלונות הציבור חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו/או עובדיה, שמירת
זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי. בנוסף, התלונות משמשות אמצעי חשוב לקבלת משוב על
איכות הניהול, הביצוע ורמת השירות לציבור ומהוות כלי בסיסי לבקרה על איכותו ובכך מאפשרות
למועצה להשתפר בכל תחומי העשייה.
באמצעות התלונות, לומד הממונה על עבודת היום-יוס של האגפיס והמחלקות השונות והשפעתה
על הארגון כולו. לאחר בחינת התלונה הממונה יכול להעביר לגורמיס הרלוונטיים המלצות לתיקון
הליקוייס ולמניעת הישנותם. בנוסף, הוא יכול להחליט כי המקרה מצדיק עריכת ביקורת.
תל יצחק
אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
אופן הגשת תלונה
ז / %
מי רשאי להגיש תלונה? אפשרויות להגשת תלונה
כל אדס המתלונן בעצמו או באמצעות
עוייד
₪
על מה ניתן להתלונן?
מעשה או מחדל הפוגע במישרין המעשה או המחדל הוא בניגוד
במתלונן עצמו או מונע ממנו וגס כאשר לחוק או ללא סמכות חוקית או
במישרין טובת הנאה בניגוד למנהל תקין או יש בו משוס
נוקשות יתירה או אי צדק בולט
אופן הגשת התלונה
בהתאס לחוק, הממונה מטפל רק בתלונות המוגשות בכתב. במקריסם מיוחדיס בהם
יש קושי של הפונה להגיש תלונה בכתב, תתאפשר הגשת תלונה בעל פה והיא
תירשם על ידי הממונה ותיחתם על ידי הפונה.
ניתן להגיש תלונה באחד מהאמצעיס שלהלן:
כ ₪68 - ₪5
בטופס מקוון בדואייל בדואר בעל פה בחתימת
באתר העירייה הפונה
-.00400%\
, חוף השרון?
מועצה אזורית
געש
הליך ברור התלונה :
אודים | ארסוף | ארסוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
חרוצים | יקום כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
קבלת תלונה
האם הממונה מוסמך לברר את
התלונה?
|
|
כן
בירור התלונה
+ השלמת פרטים מהמתלונן (ככל הנדרש)
* בדיקה עובדתית של התלונה
* סקירת מסמכים ודוחות
* פנייה לנילון לשס קבלת התייחסותו. ככל שהוא עובד או
נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות, תובא גם לידיעת
הממונה עליו
* קבלת חוויד משפטית (ככל הנדרש)
הממונה מוסמך לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או
מסמך העשויים לדעתו לעזור בבירור התלונה ולדרוש מכל
עובד של גוף מבוקר להתייצב לפניו לשס מסירת ידיעות או
מסמכים.
סיום הבירור ללא הכרעה
עילות אפשריות : התלונה באה על
תיקונה, המתלונן ביטל את תלונתו,
התברר שלממונה אין סמכות לברר את
התלונה.
הודעה
למתלונן
תלונה מוצדקת
הכרעה
הודעה לנילון על הליקוי
ועל האופן בו יש לתקנו
לא
|
הודעה למתלונן
עילות אפשריות: גוף לא
נילון, אין פגיעה במישרין,
הנושא תלוי ועומד בבית
משפט.
התלונה אינה
מוצדקת
הודעה למתלונן
ולנילון על ממצאי
הבירור
מעקב אחר
--] תיקון ליקוייס
%וא.
אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון
מועצה אזורי'ת עש | חרוצים | יקום כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
הבחנה בין תלונה לפניה
הממונה יברר תלונה בכל עניין הנוגע לנושאים שהם בתחום הפעילות המוניציפלית רק לאחר
שהמתלונן פנה תחילה לאגפים הרלוונטיים בעירייה ולדעת המתלונן לא נענה כראוי. ככל שהמתלונן
פנה אל הממונה בלא שמיצה את דרכי הטיפול הראשוניות באגפיס והמחלקות השונות, יוגדר הדבר
כייפנייה"י.
ייפניותיי אינן בתחוס אחריות הממונה ויועברו לטיפול הגורמיס הרלוונטיים. ייפניותיי לא תשוקפנה
בדוח ובמידת הצורך תהיינה במעקב על ידי הממונה.
סיווג תוצאות הבדיקה
תלונה מוצדקת או מוצדקת חלקית : תלונה שבירורה העלה כי המועצה או מי מעובדיה
פעלו באופן שגוי (בין אם באופן מלא ואס באופן חלקי).
תלונה לא מוצדקת : תלונה שבירורה העלה כי המועצה או מי מעובדיה פעלו
כנדרש.
תלונה שנסגרה ללא הכרעה : תלונה לגביה לא ניתן להכריע יימי צודקיי ( כגון במקרה בו
יש קושי לברר את הנתונים או במקרה של יימילה כנגד
מילהיי).
תלונה שנדחתה על הסף : תלונה שבהתאם לחוק אין לבררה או תלונה שאינה עונה על
הקריטריוניס להגדרתה כתלונה (במקרה זה תועבר לטיפול
המחלקה הרלוונטית תוך כדי יידוע המתלונן על ההליך)
תוצאות הברור
בהתאם לסעיף 11 לחוק, מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה מוצדקת,
כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:
* העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל
הדרך והמועד לכך;
* ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות המקומית,
למעט המקרים הבאים:
5 התלונה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;
6 החומר או הראיה עלולים לדעת הממונה לפגוע שלא כדין בזכותו של אדס ולת
המתלונן;
6 גילוי החומר או הראיה יגרוס לגילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל
דין.
מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, לנילון
ולממונה עליו.
בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיוס הגשתה.
0./480%*-
אחוך ךף השרו" 4 ארסוף | ארסוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
\| מ ועצה אזורית געש | חרוצים | יקום כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
תלונות שאין לבררן
סעיף 7 לחוק קובע, כי לא ייה בירור בתלונות אלה:
א. | תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע ב
לגופו;
ב תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
.| תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
ד | תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות
חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
ה. | תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי
חוק מבקר המדינה, התשיייח-1958 [נוסח משולב].
זאת ועוד, לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אס כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש טיבה
מיוחדת המצדיקה את בירורן:
א. | תלנה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או
ערעור;
ב. תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיוס המעשה נודע
למתלונן, לפי המאוחר יותר.
דוח שנתי ופרסומו
סעיף 15 לחוק קובע כי הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות דין וחשבון
על פעולותיו, לא יאוחר מיוס 1 במאי בכל שנה.
המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיוס שהוגש לה.
הדות יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסס באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
ב
הכנסות (אלמי ₪
תל
\מ.פרק תקציבי / שם הפרק. ארסוף ל בני ציון בצרה | גליל ים | געש | חרוצים | יקום כפר נטר | רשפון | שפיים ח' אודים
ג ו | ג ג |פנלג |6ג |596 |608 | 555 |1050 |529.ג |849 130 |1128
16 הכנסות מימון :
15 השתתפות מועצה. | 251 |1,011 [ 97 [496 |30פ 686[ | 848 | 897 11327 [592ג |784 - 917
5 ושמירה וביטחון 9 | 26 43| | 339 | - 83 | 26 - | 34 | 606 . - |364
4 נכסים ציבוריים 5 56 פנ |4 - [40 - |173 |561 - - |25
5 |חגיגות ומבצעים - מ 37 - . - : - [50 00 5 . -
1 סה"ב חינוך : : 6 - ]990 | 880 - | של | 426 | 70| 1917 | 565 [ 715
32 סה"כ תרבות. . |4 30 ]. 5 . 5 - | - .
₪ סה"כ בריאות. 8 - בי - 5 - 5 - |ָּבַ - 5 1
2 --7 ]. > - 5 - ]4
הוצאות (אלפי ₪):
מ.פרק תקציבי | שם הפרק וההוצאות | ארסוף ו בני ציון | בצרה | גליל ים | | געש | חרוצים | יקום כפר נטר | רשפון | שפיים | ,| אחדים
ה פה"ב מונהל כללי - | 254 | 189 ]453 | 418 | 50 - | 4 - [8 | 48 60| ]5 ]59
6% וד 30 גגג 5 6 | |9 97 - |מ ב . - |17
2 מיגחל בספי? 0 76 5 9% [58 [68 [6 | גג | ג | 205 21| -[16 -
:> הוצאות מימון: 2 5 3 1 2 3 | |2 3 ]1 1 -
4% מרעון מלוות. . : מ ור - - - : - 5
ה "ל רואו :
71 תברואה: 4 | 30 4 | 2 | 5 ה ₪ | 5 | ₪ | 2ב | 0 ]20 :
גד שמירה וביטחון: 53| תפ | 48 | 382 | 00ב | 350 | 220 | 200 | 330 | 776 | 7 0 [80 376
| סה"כ כבישים
5 115 10 : - |20 | | ₪ ג | > - |2
סה"ב תאורת רחובות:| 32 0 |95 0 | 60 | 200 - | |ג |52 | - |
סה"כ הוצאות גינון [ 136 | 254 | 548 | 571 | 70 | 730 | 390 - [ 450 [063 | 1428 | - |468
ריהוט רחוב ומתקני . -
כ % סגג 90 . 30
הוצאות בתי עלמין: 2 - 56 נש מווני -7] 2ל |25 - 0
0 גגב |0- |ק2ג |342 | 3:0 |40 |כסב | 480 | 478 | 288 | 1072 | 303 |[40
74 סה"כ נכסים ציבוריים:| 286 = | 1,149 | 1,382 | 1,083| 460 | 210 | 672 | 615 | 073,ג | 8ג1,ב| גג 26 | 303 | 586
חגיגות מבצעים
75 2 0 |44- |36 | ג | 0 | סטג | 0 פג | 120 | 455 | 362 | 300 - |230
\סה"כ הוצאות גן
2 . . ב - | 6 | > - [40 | - |67 | קפ |300 | 368
|סה"כ הוצאות.
מעונות ופעוטונים: 7 . . . - . - | 35 - :
|סה"כ הוצאות.
כ . 9 556 5 |
0 תורה / בית. / 0 50 " 6 7 .
סה"כ הוצאות.
= 47 - | 145 | 85 |15 | 30 8 0 ,
סה"ב הוצאות ספרית: | | > | | 7 8 4 - |5 . 0 - |מ |: - |
מתנסי: - |1023 - | ].- | . : 5 . . -|
מקהלה/ חבורת זמר. - - - . - 30 - 2 : = . :
סה"כ הוצאות חוגים : | * 5 , 1 . ב : 20 / " 5 / .
-- לפעילויות. טב | | | פע | > - ]| . - |4% | 16 |33 | 2
:4 בריאות: 0 םּ ם | 9 ה 6 | 6 | 6 | 5 | ₪ | 5 ה
4 הווחה ה 4 ג | לל | 18 | 6 | 65 | 6 | לג | לקג | 40 | 65 | 129
65 דת: ה 10 2 | | 9 6 | 40 | 0 | 20 | 30 | 0 רו מ ד
7 איכות הסביבה ם 6 ה 6 | 6 | ג | 0 8 0 ם 8 9 9
. די - 0 , 9 ' 4 4
השתתמות בתב"ר
4 המועצה 1 7 . . . = | 2 2 | : 5
ה בלתי צפויה. 5 נה ממ ה מש - | . - [ | - |
מפעלים אחרים כולל.
בש ביוב : : . ג | 6 . . : . - |
5 (מיעלים. 5 . 41 4 41
שה"כ 5 | 40 |לנקל |1014 בידק דדק 0
|סת"כ תכנסות. 40 | לגל |014 |620: | 20805 | 2966 | 2105 | 2947 | 5187 | 5,267 7 1,483 | 3.230
[סת"כ הוצאות. 5 |4027 |לגל |1014 [1820 | 2809 | 2966 | 2103 | 2.947 | 187 | 5.267 | 1,485 | 3,250
08ן.15-0/40010 202603-/או 6 12:24
תד מקומיו 6ר סן|:
תקניב 6%
מפגילים 5 מו
שיןיי שיגי
ברק נתקציב
תקזיב תקציב רא גיצי תדוינ הקציג לביע
מספר ושס הסרק . לעומת מפפריטם תפוק 4
שוח שות
קידפת קודמת
2 7 1 7 ו ה חן חן
1 מיטים \מענקים
מיסיס נבית עצכיית ארנווה. זה פול 1
! השתתבות מוסדות 0
5 הכנסית מזמון 0 ₪
% השתתכית חמוצה + -
.יו "ְ
0
, 0 יי 0 :
1 תבדואת % . 0 ו מו זו ג
1 שמורת וביטתון. מ ג וג ג ו 4 ו נא
4 נכטיס פיבוריים 0 ב +
5 תגינות, מבצעים וארועזם /
1
1 0 גייפ גביה עצמ 1 ערות.₪ ממזבתייס
1 חינוך . ' חור
1 תרבוח 0 4 0
(! בריאות. 8 6 0
ברו ₪ 4 4
ות . /
4 קליטת עליוה 0 .
7 איכות הטבימה 0 ,
ם ַ |
+ מללם *' פפעל'ס
סי או בו .| 4 9+ 8 .ג ..
3 נכטים 0 0 4 ו!ולסים 9 0 9
מפעלים אחרים. ט 0 ט נ'לערים דיס .+ 8 ₪
6% כו . 5% נ₪ .4 ו
?! הכנשות שלא תוקצג 0 , 6 %% רשתתשת בתג יר ביעצר , 0
סת'כ כללי עו גנוו .ו סהיכ נללי ו גנוו .ו הו
ז
סה"נ תכנולים מו ונ ונעת
סחיי תשילומ: 1 7 .ו ג
שדף (גרעו) השנה, 0 0 0 שכר-מידע (וסף פצרום עכיח
בדיקת איזון התקציב [ תקין תקין יורקה +כלריות - ברה 4 95% 0 0 9
תעריף ארנונת ועד מקומי לס"ר 99 9% בו . 8
תעריף אגרת שסירת לחוזש 4% 500 ענת 0 5-8 6 0
תעריף ארטונת מועצה. למ"ר 5-0 00 מבעלים - ברק ל בו 8 0
תגביה של הוועד עבור ארנונת מוענה | 000 5-6 סה-ב ה 6 6
ששח כסייר לחיוב כארנונת ועד מכומי 0 0
/ / מספר צובדיס
אושד בישיבת הוועד בתאדיך . 4 מסי עונוים חנרלר וכרל'ות אישוי מועבָה מיום
5 \ ! מס עונויס שריתיס מקומיים *ישור מועצה מיום
שם י"ר הוועד תמ ₪ .5 מס עובדים שר\תים ממדכתיים אישור ועצה מיום
+ מס עובדים 6 יותים ממלכתיים *ישור מועְצה מיוס
שם ובר הוועד ₪ .
יש הועד, יוייר וגזבר הוועד. \ם
-%
1 08710=0 80855809 סז 5/2 60 זכ ודוס ח 0/8 רס !יס סף. | רח//:פ ות
1 מיסום ומענקיפ
1 מיטים גביה עצמית ארנונת
5 השתתפות מוסדות.
6 הכנסות מימון.
9 השתתמות המועצה.
1 תכבואת
2 שמירת וביטהון.
4 נכסיס צובורייט
5 תגיטות, מבצעים וארועים.
1 חינוך.
2 תרבות.
3 ברסות.
4 רזוחה
5 גדת
6 קליטת עליות
7 אוכות הסביבת
+ מפעלים
1 מים
3 נכסיס
8 מפעלים אתרים כולל בקוב.
|59 הכנסות אחדות
סה"כ בלל
טה"כ תקבולים
סת"כ ותטלומיסי
עודף (גרעון) השנת.
בדיקת איזון התקציב.
תעריף ארגונת ועד מקומי למייר
תעריף אגרת שמירת לתודש:+
תעריף ארנונת מועצת למייר
הגבית של הנועד עבור ארטונת מועצת.
שטת במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי.
אושר בישיבת הוועד בתאריך
שם ינר הוועד
שם גזבר הוועד.
תקצוב
12
גנוג
מק
לש 5|5
ב
₪ ₪5 00 5
נד
5 0 ס|ס
7
00
000
000
0-00
ארי פרדו.
שימד
בתקציב
השנת
תקציב ל ביצוע
שנת.
קוומת
ב
%..
91 5
ב 3
ב%..
13 15
ב
12 1255
56 2
56 2
54 2
מיכל ברוידה אביב.
חתלמותת הוועד, ייר וגזבר הוזעד. . . ...+
6 ₪ ₪ 6|ס 0 0 0 5 0 ם|ס 6 0 ס|ס
₪ שר 5 החד
מספר ושם הפרק
1 מנתל בלל
1 א. הנתות מיסי ועד מקומי
2 מנחל כספל
3 הוצאות מימון"
4 ברעון מלוות.
1 תברואה
2 שמירת וביטתוך.
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
1 חינוך
2 תרבות.
4 רוותת
35
6 קליטת עלייה
?8 איכות הסביבה
1 מים
3 נכטים
8 ממעלים אתרים כולל ביוב.
סת"ב כללי
הנתלת וכלליות - פרק 6.
שרותים מקומיים - פרק 7
שרותיס ממלכתלים - פרק 8.
מבעלים - פרק 9
מטי עובדים הנהלת וכלליות
19
נגד
70
שט
19
4%
|08
1%
6 65 ס|ס
170
7
משרות עלות
00
00
00
000
מסי עובדים שרותים מקומיים
מסי עובדיס שרותיס ממלכתיים
מסי עובדים מפעלים
בב
שיל
בתקציב
חשנת
מקיפ לעומת
שנת
קוימת
25 ב-%
1% 46
1% 68
₪
38 34
0
0
0
0
31 פט
0 8
49 יי
[:2 (
:
171 97
9
1
0
0
165 ספ
9
0
0
0
₪3 24
3 56
:
0
0
9
ם
אישור מועצה מיום.
אישור מועצה מס
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס.
5 ₪ ס|ס
₪ 55 ₪0 6|ס 6 0 0 ₪ 0 ₪5 ס|ס
ועד מקומי: ועד מקומי בני ציון
תקבולים.
מספר ושם הפרק חצ
ל
1 מיסים ומענסים
1 מיסים גביה עצמית ארנונה 11
5 חשתתפות מוסדות. 9
4 הכנסות מימון 00
9 השתתפות המועצח 01
הס
2 שרותים מקומייס גביה עצמית.
1 תברואה 0
2 שמירת וביטחון ב
6 נכסים ציבוריים 110
5 חגיגות, מבצעיס וארועים 00
כ
3 שרות' ית
1 חינוך 00
2 תרבות 00
3 בריאות 0
4 רווחה 15
5 דת 0
6 קליטת עלייה 0
7 איכות הסביבה 0
5
4 ממפפעלים
1 מים 0
3 נכסיים 0
8 מפעלים אחרים. 0
0
9 תכנסות שלא תוקצבו 0
סה"יב בלל 77
סה"כ תקבולים 7
סה''כ תשלומים 7
עודף (גרעון) השנה. ם
בדיקת איזון התקציב. תקין
תעריף ארנונת ועד מקומי 18
תעריף אגרת שמירה לחודש: 00
תעריף ארנונת מועצה. למייר 00
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה = 0.00
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי 80,701
אושר בישיבת הוועד בתאריך
שם יו''ר הוועד עמוס סלומון.
שם גזבר הוועד 0 2%
חתימות: הוועד, *וייר וגזבר הוועד
ב4=
25
תקציב
2005
ב-
0
10:00
00
00
0|6 6 6 6
00
0 5 0 00
0
6|6 5 6
5
0
00
1.00
ט
תקין
00
00
00
000
3
שינוד
השנת
5
12
100
18
2141
41
2141
203
הו
9
0
ה
1%
1
כמ
ב
11016
0
56
₪
0
0
5
6 ₪ ש|0
8
08
7
)42/729(
6ב
10
1
ם
3
4
2006
תקציב
תשלומים
מספר ושם הפרק הקום
"ל
הנתלת וכלליות.
1 מנהל כללו. ב
1 א. הנחות מיסי ועד מקומי 100
2 מנחל כספו. 00
ב
ה מימו
3 הוצאות מימון 500
4 פרעון מלוות 0
ב
ורותים.
1 תברואה. 2000
2 שמירה וביטחון 0
4 נכסיים צובוריים 100
5 חגיגות, מבצעיס ואירועים 33
ב
שרותים ממלכתיים.
1 חינוך 4
2 תרבות. 00
3 בריאות. 0
4 רווחה. 100
5 דת ב
6 קליטת עלייה 0
7 איכות הסביבה. 0
4
מפעלים.
1 מים 0
3 נכסים 0
8 מפעלים אחרים. 0
0
השתתפות בתב''ר מועצה. 0
סת"יב בלליי 77
שכר-מידע נוסף משרות. עלות.
הנחלה וכלליות - פרק % 0 9
שרותיס מקומיים - פרק 7 1:00 ₪
שרותים ממלכתיים - פרק 8 | 000 0
מפעלים - פרק 9 0 0
סחיב 0
מספר עובדים
מסי עובדים הנהלה וכלליות. 2
מסי עובדים שרותים מקומיים ם
מס' עובדים שרותים ממלכתיים 2
מסי עובדיס שרותים ממלכתיים
תקציב
0
0,000
00
00
3000
2,000
100
10
100
100
10
0
ו
0
00
0
0
בד
6 ₪ ס|6
00
0|6 0 5 6
שינוי
בתקציב
השנה
ב-%
15
10
40
7
9
29
3
15
6
27
7
9
19
190
3
9
41
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיום
1
0
ו
106
8
1%
18
בו
15
17
ב
5
90
15
5%
0
0
ב
6 ₪ ס|6ם
7
6 5 ₪0 ס|0
₪4
2
[
|
ועד מקומי+
מטפר ושם הפרק
מיסיט ומעגסים
1 מיסיס גביה עצמית ארנונה
5 תשתתפות מוסדות
6 הכנסות מימון
9 השתתפות המועצה
שרותיס מקומיים גביה עצמות
1 תברואת
2 שמירה וביטתון
4 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעיס וארועים
שרותיס ממלכתיים גביח עצמות
1 חינוך
2 תרבות.
3 בריאות.
4 רווחת
5 דת
6 קליטת עליית
7 איכות תסביבה
מפעלים
1 מיס
3 נכסים
8 מפעליט אתריס כולל ביוב
סה'יב בלל
סתייב תקבולים
סת'כ תשלומים
עודף (גרעון) השנה.
בדיקת אזזון התקציב, |
תעריף ארנונת ועד מקומי למייר
תעריף אגרת שמירח לחודש :
תעריף ארנונת מועצה. למייר
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה
שטח במייר לחיוב בארנועת ועד מקומי
אושר בישיבת הוועזי בתאריך
שם :יר הוועד
שם גזבר הוועד.
התימות הוועד, *וייר וגזבר הוועד.
תקציב
0|6 6 6 0 0 5 5
26
2,066
2.06
0
תקין
1.50
8
00
000
56
6
ןכריה מדר.
כפר 5
4
תקציב
23
1
- 05 0 0 0 5|ס
85 8
ב
לא תקין
19
2.18
0-00
00
64
שימי
בתקציב
השנת
שנת
קודמת
ב-%
241
2
4
9
18
202
41 גג
11
11568
11-68
120
)100.0(
3
13
26
202
58
6 ל 6 0 65 ₪ ם|ף
12
172
4
2606
2,006
20
16
4
10
> ₪
מספר ושם הפרק
הנהלת וכללעות.
1 מנהל כללי
1 א. העחות מיטי ועד מקזמי
2 מנתל כספי
הוצאות מימון
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות.
שרות?ס מקומיים,
1 תברואה
2 שמירה זביטתון
6 נכסיס ציבורייס
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחת
5 דת
6 קליטת עליית
7 איכות הסביבה
.םילעפמ
1 מים
3 נכסים
8 מפעלים אתרים כולל ביוב
סה''ב בלל
שכר-מידע נושף
הנהלה וכלליות - פרק 6
שרותים מקומיים - פרק 7
שרותים ממלכתיים - פרק 8
מפעלים - פרק 9
סה"ב
מטי עובדיס הנהלת וכלליות
2006
20
7
100
12
1.000
ב
1.006
6
משרות עלות
מזכירה 0
מנקה 0
שומר 0
אתראיח 0
/
מספר עובדים
1
מסי עובדיס שרותיס מקומיים 1
מטי עובדים שרותיס ממלכתיים 1
מסי עובדים מפעלים
31
8
00
20
157
3
17
3
3
ג
6 5 ₪ 6|ס
10
41
13
1446
209
[
9
11
11
15
ו
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיום
1
2
0
11
1
1%
9
1
25
16
%
22
7
ו
20
200
> 0 ₪ ס|ס
2
ועד מקומי:
תקבולים.
שינוי
בתקציב
השנה
תקציב תקצוב ביצוע
מספר ושם הפרק לעומת
שנה
קודמת
גנ 5 ב-% 2%
ייסִים ומענקים
11 מיסים גביה עצמית ארנונה. 1 1 1 1
5 השתתפות מוסדות 0 8 4
4 תכנסות מימון
צן השתתמות המועצת
שרותים מקומיים. גביה עצמית
1 תברואה
שמירה וביטחון
4 נכסים ציבוריים
5 חגינות, מבצעים וארועים
שרותיס מטלכתיים גביה עצמות
1 חינוך
גג תרבות
3 בריאות
4 רוחה
5 דת
6 קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
מפעליס
1 מים
3 נכסים
8 מפעלים אחרים.
הכנסית שלא תוקצבו
סה" בללי
סה"כ תקבולים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) השנה.
בדיקת איזון התקציב.
תעריף ארנונת ועד מקומי למייר
תעריף אגרת שמירה לחודש
תעריף ארנונת מועצה למ"ר
הגביה של הוועד עבור ארנונח מועצה
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומיי
אושר בישיבת הוועד בתאריך
שס יור הוועדד
חתימת הוועד ויוי"ר ועד
8 . :
6 5 -
4 5 8 5%
( ₪ 0
7 רד 5 4
בו + 1
/. ₪ 5
0
. .
0 0 ₪
ב , ב
0
1% 1% ה 1%
:
ג >
/
0 0 ם
8 7 ₪08 5
מק הנסה 466
7 0% 5- -466
7 5 7
8 דוה 3-00
תקון לא תקון
2.00 .ואי
0 5
0 0
9 0
0 0
6
נחשון רשף 6 ג)
/ ו 9
6
%
5
₪
1
.
4
תקציב
מספו ושם הפוק
הנחלה וכלליות.
1 מנהל כללי
1 א תנחות מיסי ועד מקומי
2 מנהל כסטי
שרותיס מקומיים.
1 תברואה
73 שמירה וביטחון
4 נכסים ציבוריים
וציגות, מבצעים ואירועים
שרותים ממלכתיים.
206
תשלומים
תקציב
256
דר 1
1 תרבות 5
3 בריאות 5
4 רווחה. זב
5 דת -
8 קליטת עלייה :
7 איכוח הסביבה 3
ד
1 מים .
3 נכסי -
58 ממעלים אחרים 0
₪
השתתפות בתב''ר מועצה 5
סה"ב כללי 7
שכר-מידע נוסף משרות עלות
הנהלה וכלליוח * פרק 5 הנהלה ופלליות
שרותים מקומיים - רק 7 שרותים 791
שרותים נמנולכתיים - פרק 8
מפעלים - פרק 9 9-0
סה'יב
מספר
מסי עובדים הנהלה וכלליות
מסי עובדים שרותים מקומיים
מסי עובדים שרותים ממלכתיים
מטי עובדים שרותים ממקכתיים
שרותים 551
0
מו
>-
שינוי
בתקציב
השנה
תקציב לעומית
שנה
קודמת
25 9-3
4% 11
90
04 ₪
5 34
0
> 34
₪69 1
8 97
9% 16
68 25
178 עח
צ 6
5
זו 5
10
0
0
חק 0
,8
,
8
0
5
ה גו
8
,
8
0
8
אישור מועצה נמיום
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיום
ביצוע
2%
3%
₪
17
₪
11
0
0
1
11
חיוב ע"י האגה
ועד מקומל: געש
----
תקבולים.
שינוי
בתקציב
השנה
תקציב וב
מספר ושם הפרק = כ לעומת
שנה
קודמת
ג 25 ב-%
1 מיסיםומענקים
1 מיסים גביה עצמית ארנונה 6 59 8
5 השתתפות מוסדות. 0 6 1000
16 הכנסות בזימון. ₪ 0
9 השתתפות המועצה. 10| ₪0
1% 5 19
2 שרותים מקומיים גביה עצמית
1 תברואה 0 ₪
2 שמירה וביטחון 4 0 5
4 נכסים ציבוריוס . 0
5 חגוגות, מבצעים וארועים 0 9
3 0 15
3 שרותיס ממלכתייס גביח עצמית
1 חינוך 0 10 1
תרבות. 0 0
3 בריאות. 0 ₪
רווחה. 0 8
5 דת 6 0
6 קליטת עלייה 0 8
7 יכות הסביבה 0 0
נ] 10 0
4 מפעלים
1 מים 6 0
3 נכסים 0 0
8 מפעליס אחרים 100 15 341
160 15 41
|59 תכנסות שלא תוקצב . 350 1000
סח'"כ כללו חק מק ע6
סה"כ תקבולים 9 200 62
סת'כ תשלומים. ו נה 62
עודף (גרעון) השנה. נ 6
בדיקת איזון התקציב. | תקיך תקין
תעריף ארנונת ועד מקומי למייר 0-00 0-00
תעריף אגרת שמירה לחודש + 0 0
תעריף ארנונת מועצה. למייר 00 00
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה = 0.00 0
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי 0 0
אושר בישיבת הוועד בתאריך -
שם יו''ר הוועד 1 סו שגל
>
שם גזבר תוועד.
חתימות הוועד, יוייר וגזבר הוועד (( מי ג
/ ₪
2%
1
3%
0
0
15
:גג
112
ס
0
200
20
)10(
5 -
תקציב
מספר ושם הפרק
הנהלה וכלליות.
1 מנהל כללו
1 א. הנחות מיסי ועד מקומי
2 מנהל כספר
הוצאות מומון.
3 הוצאות מימוך
4 פרעון מלוות.
יותים. ים.
1 תברואה
2 שמוורה וביטחון.
4 נכסים צובורייס.
5 חגיגות, מבצעיס ואירועיס
שרותים ממלכתיים.
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות.
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
מפעלים.
1 מים
3 נכסים
8 מפעליס אחרים
השתתפות בתב''ר מועצה
סת'יב כללי
שכר-מידע נוסב.
הנחלה וכלליות - פרק 6
שרותיס מקומיוס - פרק 7
שרותיס ממלכתייס - פרק 8
מפעלים - פרק 9
סהייב
מסי עובדים הנהלה וכלליות.
206
תשלומיס
תקציב
6
0
פ
3
9
0
0
2
0
50
10
00
10
75|
43
0
0
0
0
10
8
.₪
0
150
10
0
דח
משרות עלות.
ב
0( 9
0( 9
ב
נ
מספר עובדים
מסי עובדיס שרותיס מקומיים
מסי עובדים שרותיס ממלכתייס
מטי עובדיס שרותיס ממלכתיים
שינוי
בתקציב.
השנת
תקציב לעומת
שנה
קודמת
25 ב-%
:
5
58 4
47 ₪
1
9
1
0
350
101 99
₪ 0
11 4
0 9
10 4
0
0
9
9
10
0 3
0
0
150
10
30 100
הנק 6
6
9
0
0
ה
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיום
בל
5
5
10
%
11
7
17
בוק
₪|5 ₪ 5 5
מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות
שטח הנתונים לא
תא המיועד להקלדת נתונים כן
|| תא מחושב אוטומטית לא
79 טקסט חופשי כן
* בכותרת טור עמודת טקסט חופשי לסימון כן
הפניה להתאמה / ביאור
תקציב לשנת | 2026
תקציב לשנה קודמת 2005
שם הוועד המקומי |הליליים"!
שנת הביצוע 2024
יש לבחור בש"ח/ אלפי ₪ באש"ח
בכבוד רב,
עפרה ברכה
59
ועד מקומי: גליל ים
מספר ושם הפרק
מיסים ומענקים
1 מיסיס גביה עצמית ארנונה
5 השתתפות מוסדות
6 הכנסות מימון
9 השתתפות המועצה
שרותיס מקומיים גביה עצמית
1 תברואה
2 שמירה וביטחון
4 נכסים ציבורייס
5 חנינות, מבצעיס וארועים
רותי: ייס גביה עצמית
1 חינוד
2 תרבות.
3 בריאות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
מפעלים
1 מיס
3 נכסים
8 מפעליס אחרים
הכנסות שלא תוקצבו
סת'יב כללי
סה''כ תקבולים
סה''כ תשלומים
עודף (גרעון) תשנה.
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
תעריף אגרת שמירה לחודש
תעריף ארנונת מועצה. למייר
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי
אושר בישיבת הוועד בתאריך
שם יו'יר הוועד
שם גזבר הוועדד
חתימות הוועד, יו''ר וגזבר הוועד
תקבולים
תקציב
2006
6 5 5 ס|ס
₪ 0000
00
5 ₪ ס|ס
10
0
ב
0
תקין
058
00
000
00
7
תקציב
2005
0
438
1%
|60 0 0 5
1010
0 0006
10
₪ 0 6|ס
אלעד אטדגי
שינוי
בתקציב
השנה
לעומת
שנה
קודמת
ב
3
ו
5
9
9
באש'יח
ביצוע
2%
6
0
0
35
1
6|6 ₪ 5 6
15
|6 ₪ 0 0 5-5
11
6|6 ₪ 6
16
ב
₪
6א
6ב
0
2 ₪ =
תקציב
מספר ושם הפרק
1 מנהל כללו
1 א. הנחות מיסי ועד מקומי
1 מנהל כספי
הוצאות מימון
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
שרותים מקומייס.
71 תברואה
2 שמירה וביטחון
4 נכסים ציבורייס
5 חניגות, מבצעיס ואירועים
שרותיס ממלכתיים.
1 חינוך
1 תרבות.
3 בריאות.
8 רווחה.
5 דת
6 קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
מפעלים,
1 מיס
3 נכסים
8 מפעלים אחרים
השתתפות בתב''ר מועצה
סה"כ כללי
שכר-מודע נוסף משרות
הנהלה וכללוות - פרק 6 0
שרותיט מקומייס - פרק 7 00
שרותיס ממלכתיים - פרק 8 = 000
מפעלים - פרק 9 0
סהייס
2006
תשלומים
תקציב
2006
40
50
100
100
0
200
00
9
6|6 60 6
₪
10
ב
1
שּ
| ₪
מספר עובדים
מס' עובדים הנהלה וכלליות
מסי עובדיס שרותיס מקומיים
מסי עובדים שרותיס ממלכתיים
מסי עובדיס שרותים ממלכתיים
שינוי
בתקציב
השנה ב
תקציב עומת | ב'צוע
שנה
קודמת
25 ב-% 2058
0 10
0 40
0 10
10 110
1 1
0 0
1 1
0 0
10 20 3
55 89 556
200 (16.7) 2
5 79 8
1 3 5
0 0
0 9
90 7 0
0 0
0 0
0 0
₪ 68| 768
0 0
0 0
0 0
0 0
0
מק 19 מק
0 0
0 0
0 ₪
0 ₪
0 0
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס
ועד מקומי: גליל ים
תקציב לשנת: 2006
הסברים לסטיות בין תקציב 2006
לתקציב
2005
ההסברים מתיחסיים למקרים שבהם השינוי בין שנה לשנה הוא מעל או (מתחת) 35 אלפי ₪
בכפוף לכך שהשינוי מעל או (מתחת) ל-10% (תנאים מצטברים)
מספר ושם הפרק הפרשים
9 השתתפות המועצה 22
5 חגיגות, מבצעים ואירועים (40)
4 רווחה 20
% סטיה
149
)167(
17
הסבר
8
2
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
11
5
15
15
16
16
19
139
21
21
2
22
2
24
22
23
206
204
227
208
209
255
255
25
25
31
2
13
224
5
12
114
5
18
14
2
13
124
25
24
מיסים ומענקים.
הנחות.
שרותים מקומיים
שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
גצ
מיסי ועד מקומי ללא הנחות
הנחות -הכנסה
השתתפות מוסדות.
השתתפות מוסדות.
סה"כ השתתפות מוסדות.
הכנסות מימון
סה"כ הכנסות מימון
סה"כ השתתפות המועצה.
תברואה
סה"כ תברואה
שמירה ובטחון
סה"כ שמירה ובטחון
נכסים ציבוריים
כבישים פנימיים ומדרכות.
תאורת רהובות.
גינון
ריהוט רחוב ומתקני משחקים
בריכות שחיה
בתי עלמין >
נכסים ציבורי אחרים
סה"כ נכסים ציבוריים
חגיגות, מבצעים וארועים
סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים
חינוך
גני ילדים גיל חובה
גני ילדים טרום חובה
מעונות ופעוטונים
צהרונים
חינוך יסודי
חוגים
תלמוד תורה.
קייטנות
חטיבות ביניים
סה"כ חינוך
תרבות.
ספריות
מתנ"סים/מועדון
מוסיקה/תזמורת.
מקהלה ]
עמוד 12 מתוך 7
100
120
השתתפות המועצה- בסעיף זה יש ל490.
100
100
1120
100
באש"ה
באש"ח
200
10
108
458
[יוז:
120
100
באש"ח
206
10
5
15
13
1412
5
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
סה"כ הכנסות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
7
23
204
209
109
3
3
|
55
5
55
46
7
7
ד
43
8
99
99
99
"99
99
|
1
2
2
):=[
3
8
1
1
מפעלים
הנהלה כללית
שרותים מקומיים
כשהועד הוא הספק |מים
תרבות תורנית
חוגי נוער
קיטנות נוער
תנועות נוער
1
סה"כ תרבות.
בריאות
סה"כ בריאות.
רווחה
סה"כ רווחה
דת
סה"כ דת.
קליטת עליה
איכות הסביבה,
נכסים
אחרות.
סה"כ אחרות.
מינהל כללי
הנחות מיסי ועד
מינהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
תברואה
סה"כ תברואה.
מתקני ופעולות ספורט
סה"כ קליטת עליה.
סה"כ איכות הסביבה
מפעלים אחרים כולל ביוב
מקומי
סה"כ מינהל כספי
סה"כ הוצאות מימון
סה"כ פרעון מלוות
עמוד 15 מתוך 7
10
20
יו
20
20
באש"ח
באש"ח
18
20
10
20
20
6
20
10
0
20
באש"ח
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
2
1
2
4
12
3
6
4
7
08
59
55
55
(
755
1
122
123
124
5
.122
14
5
18
114
2
123
14
5
:/[
127
123
:/1:[
1209
19
3
3
ינ
שרותים ממלכתיים
4
נ
שמירה ובטחון
תאורת בטחון
הוצ' שמירה אחרות
תחזוקת מקלטיםם
סה"כ שמירה 1
נכסים ציבוריים
כבישים פנימיים ומדרכות.
תאורת רחובות
גינון
ריהוט רחוב ומתקני משחקים
בריכות שחיה
בתי עלמין
נכסים ציבוריים אחרים
מים ציבורי
תחזוקת מקלטים
סה"כ נכסים ציבוריים
חגיגות, מבצעים וארועים
סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים
חינוך
גני ילדים גיל חובה
גני ילדים טרום חובה
מעונות ופעוטונים
צהרונים
חינוך יסודי
חוגים
תלמוד תורה.
קייטנות
חטיבות ביניים
הסעות
סה"כ חינוך
תרבות
ספריות
מתנ"סים/מועדון
מוסיקה/תזמורת
מקהלה
תרבות תורנית
חוגי נוער
קיטנות נוער
תנועות נוער
מתקני ופעולת ספורט
סה"כ תרבות.
בריאות
סה"כ בריאות.
עמוד 14 מתוך 7
באש ח
100
100
020
70
100
200
200
120
10
5
5
25
09
באש"ח
20
(יא
20
10
100
25
100
55
200
20
2
1110
00
10
12
באש"ח
3
3
120
155
[74א
6
209
209
2
(אי]
20
120
5
הוצאות. 44
הוצאות 4
הוצאות. 5
הוצאות. 55
הוצאות 6
הוצאות. 6
הוצאות. 7
הוצאות 7
הוצאות 1
הוצאות |
הוצאות. 3
הוצאות. 3
הוצאות. 88
הוצאות. 8
תב"ר מועצה |99
הוצאות אחרות |999
סה"כ הוצאות
חוסר איזון.
שכר
שכר
שכר
שכר
)| > | | פי.
בתי אב לאגרת שמירה
תעריף ארנונה במקרים
שם יו"ר הוועד
שם גזבר הוועדן
כשהועד הוא הספק.
מפעלים
משרות.
תעריף אגרת שמירה לחודש:
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי
אחוז צפוי של גבית מיסי ועד מהחיוב השנתי בלבד
]
בו גובה הועד עבור הי
סכום גביה של הוועד עבור ארנונת מועצה
אושר בישיבת הוועד בתאריך
מועצה
רווחה
סה"כ רווחה.
דת
סה"כ דת.
קליטת עליה.
סה"כ קליטת עי
איכות הסביבה,
מים
סה"כ מים
נכסים
סה"כ נכסים
סה"כ מפעלים
הוצאות מיוחדו
מספר עובדים
ליה
סה"כ איכות הסביבהה
מפעלים אחרים כולל ביוב
אחרים כולל ביוב
השתתפות הישוב בתב"ר המועצה
ת ובלתי צפויות
באש"ח
(י=
120
20
תאריך אישור מועצה |שורות למידע
058
2207
1
אלעד אטדגי
ליאור מזרחי
עמוד 15 מתוך 7
באש"ח
00
00
08
20
20
38
באש"ח
4
ועד מקומי: בצרה.
מספר ושם תפרק
1 מיסים ומעוקים
1 מיסיס גביח עצמית ארנונה
5 השתתפות מוסדות
6 הכנסות מימון.
19 השתתפות המועצה
2 שרותים מקומיום גביה עצמית
1 תברואה
2 שמירה וביטחון
4 נכסים ציבוריים
5 חגוגות, מבצעים וארועים
3 שורותים ממלכתיים גביח עצמית.
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות.
4 רווחה
פדת
6 קליטת עליות
37 איכות הסביבה
% ממעלים
1 מיס
3 נכסים
8 מפעלים אחרים.
|5% = הכנסות שלא תוקצב.
סה"כ כללי
סת"יכ תקבולים:
סה''כ תשלומים.
עודף (גרעון) השנה.
בדיקת איזון התקציב
תעריף ארנונת ועד מקומי למייר
תעריף אגרת שמירה לחודש:
תעריף ארנונת מועצה. למייר
הגביה של הוועד עבור ארגונת מועצה
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי.
אושר בישיבת הוועד בתאריך
שם יוייר תועד
שם גזבר הוועד.
חתלמות הוועד, יו''ר וגזבר הוועד. 4 כ
תקבולים.
שינוי
בתקציב
תקציב תקציג נשש
שנת
קוימת
6 כ( | בש
9 14 58
56 1 00
0 0
9 0
65 בוש 5
0 0
0 5
4 1 ₪18
9 9
4 1] ₪18
0 0
2 0
₪ 0
₪ 0
: 9
( 0
מ 0
5 0
0 0
0 9
0 0
0 9
9 0
0 200 8%
4 200 %4
ו ו 4
0 0
תקין תקין
21 0
7 90
0 0
0 0
3 0
8
עיגת 6 עוט% אוליבר
/
בלק וברי
באש"ח.
בנ
13
7
200
379
6|]5 5 0 005056
₪|6 ₪ 6
כ
23
146
6ב
צ
10
4 -
תקציב
תשלומים.
תקציב
מספר ושם הפרק
2006
הנהלה וכלליות-.
1 מנהל כללו 8
1 א. הנחות מיסי ועד מקומי 14
2 מנהל כספי 33
5
הוצאות מימון.
3 הוצאות מימון 1
4 פרעון מלוות 150
11
ורותים. ים
1 תברואה 23
2 שכזירה וביטחון 1
4 נכסים ציבוריים. 13
5 חגיגות, מבצעים ואירועים 150
16
ותים. יי
81 חונוך 0
1 תרכות. 39
3 בריאות. 0
4 רווחה דד
5 דת לג
6 קליטת עלייה ₪
7 איכות הסביבה %
1
מפעלים.
1 מים 9
3 נכסים 0
8 מפעלים אחרים 0
0
השתתפות בתב''ר מועצה 19
סה"ב כללי מ
-מידע נו משרות עלות
הנהלה וכלליות - פרק 6. 0 |
שרותים מקומיום -פוק? | 000 0
שרותים ממלכתיים - פרק 8 | 050 0
מפעלים - פרק ל 0( 9
סחיב 0
מספר עובדים
מסי עובדים הנהלה וכלליות 1
מסי עובדים שרותים מקומיים
מסיעובדיס שרותים ממלכתיום
מס עובדים שרותים ממלכתיים
2006
שינוי
בתקציב
השנה
תקציב לעומת | ב'צוע
שנת
קודטת
25 ב-% 20538
257 6 23
10 25 15
₪ 1 9
ה 3 57
1 50
( 0
11 50
₪ 0
4% ג 408
156 2 11
5 9( כע
15 (69) 12
0 90
5 3 39
0 ₪
13 ( ו 18
15 ו 11
0 0
0 ₪
3 ₪ 44
₪ 0
0 ₪
0 0
0 0
0 0
נה 4 מ
0 ס
9 0
0 9
0 0
0 0
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיום
4
ועד מקומי:
1 נייסים נביה עצנזית ארנונת
5 העות תמות מוסדות
6 הכנסות מימון.
9 השתתמות המועצת
שרותים מקומיים גביה עצמית
1 תברואה.
2 שמירה וביטחון.
4 נכסיס ציבוריים
5 הניגות, מבצעים וארועים.
1 חינוך
2 תרבות.
3 בריאות
4 רוותה
5 דת
6 קליטת עליית
7 איכות הסביבה
מפעלים
1 מים
3 נכסים
8 מפעלים אחריס כולל ביוב
הכגסות אחרות
סה"כ כללי
טה"כ תקבולים.
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) השנת.
*קת איזון התקציב
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
תעריף אגרת שמירה לחודש +
תעריף ארנונת מועצה. למייר
קגביה של הוועד עבור ארנונת מועצת
ווח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי.
צשר בישיבת הוועד בתאריך.
ם יו''ר הוועד
ם גזבר הוועד
נימות הוועד, יו'ר וגזבר חוועד
קיגון יקוס
הסגולים
סנוי
בתקציב
השות
תקציב תקדיג| לעסמת
שינת
קודסת
₪31 ב נ-*
5 4 1%
0 9
0 0
8 7 0
ב 11 08
. 9
0 9
0 0
0 0
0 ם
0 00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
70 70
0 0
0 9
0 0
םּ 0
0 0
החק 1 40
03 1 ₪9
0 11 ₪9
ם 0
תקין תקין
0 0
90 00
0 0
0 00
חררי ראובן. 5 4
חייטובי. ירון. ו 1 /
ש
באשייח
2%
"
9%
+%
6 5 0 ס|0ס
7
4
11
ג
17
א
5 -
תקציג לשות 1
הנהלת וכלליות.
1 מנהל כללי
1 א הנחות מיסי תד מקומי
61 מנהל כסכל
העאות מימו.
3 הוצאות מימון
4 כרעון נזלוות.
שרותיס מקומייס.
1 תברואה.
2 שמירה וביטחון.
4 נכסיס ציבורייס
5 חוגינות, מבצעיס ואירועים
שרותיס ממלכתיים.
1 חינוך
1 תרבות.
3 בריאות.
4 רווחה.
5 דת
6 קליטת עלייח
7 איכות הסביבה
מפעליס.
1 מיס
3 נכסיים
8 מפעלים אחרים כולל ביוב.
טת"כ כללי
שכר-מידע גוסב
חנחלח וכלליות - פרק 6
שרותים מקומיים- פרק 7
שרותים ממלכתיים - פרק 8
מפעלים - פרק 9
סחיי
מסי עובדיס חנחלח וכלליות
0%
תשלוסים
5
150
5
10
כ
100
0|0 ₪ 5
13
משרות עלות
0
000
0
00
6 5 ₪ ס|ס
מטפר עובדים
מס' עובדיס שרותים מקומיים
מסי עובדים שרותיס ממלכתיים
מסי עובדיס מפעליס
שיר
בתקציב
השוחת
חשוית לשומת
שוח
קודמת
*-: 2
₪
9
0
ה
:
1
5
10
53 59
00 190
ב 4
19 1
2 2
.
.
.
:
0
1 1
0
0
0
ם
0
₪9 21
0
0
0
0
0
אישור מועצח מיוס
אישור מועצח מיום
אישור מועצח מיוס
אישור מועצח מיוס
וג
₪
1%
11
סג
111
₪ 6 ₪ 5 5 ל
₪|6 5 6
17
ועד מקומו: | כפרנטר
8
תקבולים.
תקציב תקציב
מספר ושט הפוק
206 2005
1 מיסים ומענקים
1 מיטים גביה עצמית ארנוה 10 5
5 השותתפות מוסדות. 0 0
6 הכנשות מימון 0 0
9 השתתפות המועבה 97 0
17 15
2 שרותים מקומיים גביה עצמית
1 תברואח 0 0
2 שמירח ובישחוך 4 15
6 נכסים צובורייס 153 10
5 חגיגות, מבבעים וארועים 0 45
7 10
3 יס גביו ית
1 חינוך 0 30
2 תובות 0 4
33 בריאות. 13 13
4 ווח 9 6
5 דת 0 0
6 קליטת עליית. 0
7 איכות הסביבה 0 0
3 2177
4 מפפעלים
1 מים 0 0
1 נכטים 0 0
8 מפעשים אחרים. 0 0
0 9
9 הכנטות שלא תוקצבו 0 ₪
סה''כ בלל 7 הנ
סה''כ תקבולים. 27 21
סה''כ תשלומיס. 27 251
עודף (גרעון) השנה 0 0
בדיקת איזון התקציב. / תקין תקין
תעריף ארטינת ועד מקומי למייר 000 00
תעריף אגרת שמירה לחודש : 000 000
תעריף ארנונת מועצה. למייר 00 000
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה | 000 00
שטח במייר לחיוב בארטנת ועד מקומי | 0. 0
אושר בישיבת הוועד בתאריך 5
שם יור הוועד נמרוד עובר
שם גזבר הוועד.
חתימות הוועד, יו'יר וגזבר הוועד
==
שוזנוי
בתקציב
השנת
לעומת
שנה
קודמת
ב-%
פס
13
2
13
141
1:
17
)1000(
19
141
141
1141
באש'יח
ביצוע.
2035
1.1
3%
1%8
16
%0
0|6 ₪ 6
3%
ג
2,008
28
9
6ב
₪2
10
₪
תקציב
תשלומי
תקציב
מספר ושם הפרק
206
הנהלה וכלליות.
1 מנהל כללו 9%
1 א. הנחות מיטי ועד מקומר /
1 מנהל כספי גי
5
הוצאות מימון
3 הוצאות מימון ג
4 פרעון מלוות 0
]
1 תבו'ואת 48
72 שמירח וביטתון 30
% נכסים ציבוריים 13
5 הניגו ת, מבצעים ואירועים 5
16
שרותים ממלכתיים.
1 חיוך 376
2 תבות 8
3 בריאות 10
8 רווחה 17
5 דת סג
0
7 איכות הסביבה 0
3
מפעלים.
1 מים 0
3 נכטיס 0
8 מפעלים אחרום. 0
6
השתתפות בתב'יר מועצה 0
סחיב כללו 7
שבר-מידע נוסף. משרות עלות
הנחלה וז ב
שרותים מי 6 9
שרותים ב: 0( 9
מפעלים - פרק 9 0 6
סהייכ ₪
מספר עובדים.
מסי עובדיס הנהלה וכלליות
מסי עובדים שרותים מקומיים
מסי עובדים שרותים ממלכתיים
מסי עובדים שרותיס ממלכתיים
2006
תקציב
2005
1
1
35
7
8
11
53
10
15
10
מ
6|5 0 6
ה
5 0 5 ס|0
שינוי
בתקציב
השנה
לעומת
שנת
קודמת
ב-%
68
142
15
14
16
48
17
3
17
08
יי
12
1141
אישור מועצה מיום
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מוום
אישור מועצה מיוס
ביצוע
208
1
53
רש
0
30
9
75
1:
116
40
מ
16
8
%8
06 ס|ס
268
6 5 5 ס|5
4
ועד מקומי:
מספר ושס הפרק.
ויסי
1 מיטים גביה עצמיית ארגונה
5 השתתפות מוסדות
4 הכנסות מימון
19 השתתמות המועצה.
\מענקים
שרותיס מקומיים גביה עצמית
1 תברואה
1 שמירת וכיטחוך
4 נכסים ציבוריים
5 חנוגות, מבצעים וארועיס
שרותיס ממלכתייס גביה עצמית
1 חינוך
ג תרכות
1 בריאות
3 הווחה
7 איכות הסביבה
מפעלים
1 מוס
1 נכסיס
8 מפעליס אחרים.
הכנסות שלא תוקצבו
סת'"כ בלל
סה"ב תקבוליס
סה'"כ תשלומיס
עודף (גרעון) השנה.
בדיקת איזון התקציב. [
תעריף ארנונת ועד מקומי למי
תעריף אגרת שמירה לחודשי
תעריף ארנונת מועצה למי"ר
הנגיה של הוועד עכור ארגונת מועצה.
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומיי
אושר בישיבת הוועד בתאריך
שם יו'"ר הוועד
שם גובר הוועד
חתימות הוועד, יור וגזבר הוועד
תקציב
86
סנו
שינוי
בתקציב
השנה
לעומת
שנה
תקציב
25 ב-%
57 2
16
141
|85 5-5 6
9-50 0-06
5
12
13
3
תקיך
00
200
00
00
עמיתי דרור
:5
0
0
ס
0
9%
0 /
0
ש
0
8
8
בש
0
9
0
0
0
1 1
נ :
6 ו
9
תקין
0
₪0
00
00
0
ביצוע
ד
>|5 5 6 6
5
₪06 ₪ 5-5
4
5
₪5 6|6ן
-
0
ב
ב
תקצוב
מספר ושם הפרק
6 הנתלה וכלליות.
1 מנהל ככלי
61 א הוחות מיטי ועד מקומי
41 מנהל כטמר
| הוצאות מימון
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
7 שרותים מקומיים.
1 תברואה
2 שמירה וביטחון.
4 נכסיס צובוריים
5 חנינות, מבצעים ואירועים
% שרותים ממלכ
1 חינוך
1 תרבות"
1 בריאות
8 רווחה.
5
6 קליטת עלייה
87 איכות הסביבה
יס
1 נכסים
6 מפעלים אחרים.
9 השתתפות בתב"ר מועצה
סה"כ כללו
9 שכר-מידע נוסף
הלה וכלליות - פרק 6
שרותים מקומיים - פרק ?
שרותיס ממלכתיים - פרק 5
מבעלים - פרק ל
סחיב
ה
1 מס עובדים הנהלה וכלליות
מסיעובדיס שרותים מקומיים
3 מס עוכדים שרותים ממלכתי
מס' עובדים שרותים ממלכתי
2006
תקציב
2006
2
4
9
5
6
₪
0
18
₪
₪
₪
8
₪
הז
משרות עלות
000 ₪
₪0 5
8( 9%
9-00 0
9
מספר עובדים
ים
יס
שינוי
בתקציב
השונה
תקציב ₪
שנה
קודמת
5 ב-%
5
0
16
₪
1
0
1
10 1
4 56
1 (1)
0
ו מש
9 4
10 11
9
5
0
0
9
64 14%
0
0
0
0
0
כ ג
0
8
9
0
8
אישור מועצה מיוס
אישור מועצה מיוס
אישור מועצת מיום
אישור מועצה מיוס
ביגוע
4%
0
6
5%
5
0
0
0
₪
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק ופה : רבון 4 שת 2025
זיהוי המסמך: 174308
חתימת ראש הרשות: המי
חתימת הגזבר:
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
נבסים
נכסיס נזילים: קופה ובנקיס
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות ב ב תרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנת
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתבייריס
2005 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
275
22021
5
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופייס
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה''יכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות. פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפיט בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה''כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפיט בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון אמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת : 174308
הדי
14
8מ-8*%
20000
4
-6
24
006
2.74
5
27
209
- 1
2
109
=
1
7
7
200
,2
15
20009
257
2221
2,002
1,009
עמוד 2 מתוך 10
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות. מימון. לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות. בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסיס
קרן חיטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סהייכ קרנות
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת : 174308
עמוד 3 מתוך 10
20055 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
7 1
2022 52
ו ו = כו
ו ו
25 22005
|88 155
31299 | 4
2002 22004
100 2500
חוף השרון
טופס ? - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבוליס אחרים
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
שוזייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת : 8
תקציב שנתי *
מאושר
12000
0066
58
222
- 1
2007
6
|12
165
תקציב יחסי
לתקופה
12000
1006
1258
2.2
7
2077
6
|12
16
1,008
1.0
10
200
2,002
1
6
1,|200
כ
עמוד 4 מתוך 10
005 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
ביצוע מצטבר
9
0
יי
6
1.055
ו
3
107
1100
2,272
06
01018
07
200
12
7
7
סטיה
מהתקציב
7
(1,168)
(185)
16
הרש
)1,044(
5
133
1-9
11
סטיתה
מהתקציב ב%
5%
)33(%
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחריפ
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סהייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייס אחריס
סהייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
ותרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר גבוי השקעות בפרויקטים. שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת : 174308
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
תקופת הדוח
4
4
107
07
2
1
15
- 8
109
3
1
3
205
14
124
22000
14
12209
7-0
25
201
6
0
25
208
008
עמוד 5 מתוך 10
שנה קודמת
111
122
3
13
יו
9
5
14
1.008
20
2
)1,867(
112
15
2207
4
1244
22000
220
100
22000
1.8
1.3
חוף השיוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
טופס 4 - ריכוז תב''ריס
ביצוע ביצוע
- ב | ביצוע שנה | ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ב מצטבר מצטבר מצטבר נטר
ב הר קודמת קודמת תקופה זאת | תקופה זאת מצטבר מצטבר עודף עודף/גרעון
עודף
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות. הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
הפרק התקציבי
1 מנהל כללי
2 מנחל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה 1 166 11 13 11 53 5 כ 1
72 שמירה ובטחון 6 3 24 107 09| 255 13 222 11 201
3 תכנון ובניך 9 15 08| 4 13 106 1031 0 201 ,
4 נכסים צבורייס 33 :ו 107 55 1,066 505 13| 000 3 120 13
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8? פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים 1 2500 100 1.09 3 2 1 11
1 חינוך 19 10 143 15 4-08 15 11 10 6 2.05 0
2 תרבות 4 0+ 0 08| 120 21 400 499 14 198 (39)
3 בריאות
4 רווחה
5 דת 1 208 6 6 6 4
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבתחיים 9 1
3 נכסים 3 193 18 07 207 13 04 19 ַ
4 תחבורה
5 תעטוקה
6 חשמל 17
7 ביוב 10 189 2009 03 00 19 109 222 51007 :
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
0
סחייכ ₪ 4 5686 112734 | 17588 150135 7 12774 28921 3396 ו
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת : 74308!
חוף השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
טופט 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה 9" 7 מים שנה קודמת מים סה'"כ שנה
או" שי ו - ו רבעון מקביל קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 17 1,077 77
חיוב / זיכוי נוסף 220 106 106
העברה לחובות מסופקים (במינוס) 10 0
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 72 (891) (891)
הנחות ופטורים (במינול) (175) (4,306) (4,306)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוט) ל
שהייכ יתרת פיגורים לגנייה 4 - 6 - 1006 ו ו ו המממהמוווו ו
גבייה בגין פיגוריס 12 5 5 ו
יתרת פיגוריס בגין שניס קודמות 12 0 1 0 1 - 0 -7 ה
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 15,09 1.14 7
חיוב/זיכוי נוסף כולל ויבית והצמדה 211 112 112
הנחות ופטוריס (במינוס) (14,756) (11,474) (11,474)
מחיקת חובות (במינוס) ו
סהייכ חיוב תקופתי לגנייה 1.004 72 0 2 -
גבייה מראש ₪
גבייה שוטפת 55| 1,006 6 וינ
סהייכ גבייה שוטפת 5 |- 6 666 . - - .
-< א ו ה
יתרת פיגורים לתקופה 2009 2.006 2006
3 -מקרן ₪וההו ו ו 7
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 1 77 7
6 גבייה מהפיגוריס (כניכוי הנחות) 6% 5% 5%
% סהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 1% 1% 0%
6 נבייה שוטפת מסחייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 12% %%: 1%
% סה'"יכ גבייה שוטנת מסה'יכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 2% 1% 4%
6 גבייה כוללת מטחייכ חיוב לגביה % 2% 0%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מייק
כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מייק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת : 74308
חוף
טופט 6 - ארנונה
סוג הנכסי
מבני מגורים
משרדיס שרותיס ומסתך
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונס)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סחייב
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה
משותפים
מספר ביקורת : 174308
השרון
סה'יכ שטח
השנה במ'יר /
דונס
|33
29
5
77
+1
221
20
111
|55
227
07
2.05
סה'יכ שטח
השנה במ'יר
תעריף שחוייב
מקסימום בש''ח
5
17
7
506
((
11
0
11
9
0
11
תעריף שחוייב
מקטימוסם
תעריף שחוייב
מינימוס בש''ח
120
9
7
7
1
4
0
3
=
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
תעריף משוקלל
בש''ח שנה נוכחית
0
1506
7
1
1
1
0
3
8
0
20
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת בש''ח
17
100
08|
70
77
08
0
2
20
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
6%
5%
1%
2%
5%
5%
5%
1%
2%
5%
)2%
השינוי ב %
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
,5
1
2
3
38
19
11
12
7
13
4
19
8-ל
סת''כ חיוב באלפי ₪